1、獨立實施財務收支、預算審計、專項審計、績效審計、內控審計等等類型的審計業務,并編制審計報告、披露問題,提出改進建議和決策依據;能夠獨立開展對關鍵崗位和有重大風險崗位的經營責任審計。
2、負責公司各項業務(wu)、項目及(ji)產品(pin)的合(he)規(gui)性審核及(ji)審計,評估(gu)業務(wu)實(shi)施全過程的合(he)規(gui)風險(xian),出具合(he)規(gui)意見,制止、報(bao)告(gao)公司業務(wu)經營(ying)活動中的違法違規(gui)行為和風險(xian)隱患,并敦促(cu)整改。
3、協助(zhu)部門(men)建(jian)立與完(wan)善(shan)內部審計制(zhi)度(du)與工(gong)作流程(cheng),健全(quan)內控體系建(jian)設(she);
4、制(zhi)定公司各項審(shen)計管理(li)規范,編(bian)制(zhi)具體審(shen)計工作計劃,并(bing)組織(zhi)開展和監督;
5、負(fu)責有關審(shen)計資(zi)料的原始調查、收集、整理、建檔工(gong)作,按規(gui)定保守秘密和(he)保護當事(shi)人合法(fa)權益
6、參(can)與編制內部審計計劃及(ji)審計實施(shi)方案
職位要求:
1、本科(ke)及(ji)以(yi)上學(xue)歷,會(hui)計(ji)、審計(ji)、財(cai)務管(guan)理相(xiang)關專;
2、具有良(liang)好的(de)溝通能(neng)力及(ji)團(tuan)隊合(he)作能(neng)力。